Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 159/2026 Spotrebný materiál 251,61 s DPH 25.06.2026 APBSK, s.r.o. 26.06.2026 29.06.2026
Faktúra 158/2026 Náplň do tlačiarne - Atrament EPSON RIPS 230,00 s DPH 25.06.2026 PcProfi, s.r.o. 26.06.2026 26.06.2026
Faktúra 160/2026 Tonery MŠ 78,10 s DPH 26.06.2026 CDRmarket - Denis Čišič 26.06.2026 09.07.2026
Faktúra 161/2026 Vedenie rybárskeho krúžku VP 219,00 s DPH 29.06.2026 M-TEKO s.r.o. 29.06.2026 09.07.2026
Faktúra 162/2026 Žalúzie ZŠ 216,56 s DPH 29.06.2026 Milan Hudec 29.06.2026 09.07.2026
Faktúra 163/2026 Knihy - odmeny žiakom šk. rok 2026 - OZ 293,27 s DPH 29.06.2026 LIBRESSO s.r.o. 14.07.2026 03.08.2026
Faktúra 164/2026 Spotrebný materiál 33,38 s DPH 30.06.2026 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 01.07.2026 20.07.2026
Faktúra 165/2026 Kancelárske potreby 229,96 s DPH 30.06.2026 Peter Grilus - Jopy 01.07.2026 20.07.2026
Faktúra Nákup potravín s DPH 062026 30.06.2026 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka Kristína Pilárová Kristína Pilárová - vedúca jedálne 07.07.2026 09.07.2026
Faktúra 169/2026 Učebnice 415,00 s DPH 01.07.2026 AITEC, s.r.o. 25.06.2026 15.07.2026
Faktúra 167/2026 Zemný plyn 07/2026 2 498.70 s DPH 01.07.2026 Energetika Slovensko, a.s. 07.07.2026 27.07.2026
Faktúra 168/2026 Učebnice 568,80 s DPH 01.07.2026 preskoly.sk s.r.o. 07.07.2026 27.07.2026
Faktúra 166/2026 SPP plyn - 07/2026 84,00 s DPH 01.07.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.07.2026 27.07.2026
Faktúra 170/2026 Odvoz odpadu 06/2026 134,65 s DPH 06.07.2026 T+T, a.s. 07.07.2026 27.07.2026
Faktúra 171/2026 Internet 7-9/2026 46,20 s DPH 07.07.2026 3o media, s.r.o. 14.07.2026 03.08.2026
Faktúra 172/2026 Poplatok - odoslanie VL 06/2026 5,41 s DPH 09.07.2026 Seyfor Slovensko, a.s. 14.07.2026 03.08.2026
Faktúra 173/2026 Poplatok - Vema Cloud 07-09/2026 484,01 s DPH 15.07.2026 Seyfor Slovensko, a.s. 16.07.2026 05.08.2026
Faktúra 174/2026 Telefónne poplatky 140,11 s DPH 15.07.2026 Slovak Telekom, a.s. 23.07.2026 12.08.2026
Faktúra 175/2026 Zabezpečenie školy 07-09/2026 18,41 s DPH 23.07.2026 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 23.07.2026 12.08.2026
Faktúra Nákup potravín s DPH 072026 31.07.2026 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka Kristína Pilárová Kristína Pilárová - vedúca jedálne 06.08.2026 26.08.2026
zobrazené záznamy: 3821-3840/3840